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更新时间:2024.04.20
监理自查自纠工作报告

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工程项目 自 查 自 纠 情 况 报 告 标 自查自纠情况报告 按照《 的通知》要求,总监办立即组织自查 自纠,现将自查自纠结果报告如下: 一、工程概述: 二、 自查情况汇总: 1、监理程序执行方面 项目部对各类原材料报验及时, 在施工中能够按照监理批复的施 工方案、配合比施工。 2、质量、安全保证体系方面 项目部认真履行了首件认可制度, 对各个分项工程召开首件技术 交底会议,安全技术交底会议,并进行总结。 质量、安全保证体系齐 全,各类安全台帐齐全,沿线标示标牌齐全。 项目部主要人员的请销假手续不完善。 3、方案审查方面 对项目部上报的各类施工技术方案进行审查, 编制审查意见、 监 理实施细则。 项目部未能完全按照监理细则及审查意见的要求进行实施到位, 存在部分质量隐患。 4、内业资料 巡查记录不全面, 未能体现施工工艺控制, 各类试验相应台帐及 时齐全。 三、问题整改情况: 1、严格监

自查自纠工作记录表

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附件四 自查自纠工作记录表 使用单位 :(盖章 ) 特种设备管理部门 联系人 电话 特种设备基本情况 锅炉 台 起重机械 台 备注 (其余 ) 压力容器 台 电梯 部 参与隐患排查 (专项整 治)设备数 锅炉 台 起重机械 台 备注 (其余 ) 压力容器 台 电梯 部 存在隐患设备数量 锅炉 台 起重机械 台 备注 (其余 ) 压力容器 台 电梯 部 隐患内容 (专项整治发 现的问题 )和基本情况 填报人 : 填报日期:

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