造价通
更新时间:2024.06.08
流程制度检查表

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流程 /制度编号 流程 /制度名称 序号 流程 /制度关键控制点 填写要求 *主要描述影响该流程执行效 果的要点* 1 3 初步结论: □正常运行 □流程未执行 □流程需修订【补充完善流程】□其他 4 流程制度 编号: 日期: 2 *主要描述检查方式和检查的要点* 流程所有者 检查日期 程】□其他 程制度检查表 检查方式及结果记录 点* *记录全部检查的内容点(检查的数量、 检查内容点、检查结果等),对未按规定 操作的记录用红色突出显示* 判定 *NC—不符合; OK—符合*

采购作业流程制度

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采购作业流程制度 1.0 目的 1.1为了公司竞标报价及采购工作流程的更流畅、条理化。 1.2 降低采购成本及库存,提升产品价格及质量竞争力。 2.0 范围 2.1 凡客户发出的竞标,询价单。 2.2 凡客户确认采购之设备、物料及产品。 3.0 询价流程 3.1《客户询价单》由商务经理发出,采购经理接收,采购经理分类 指派对应采购员对产品进行询价工作, 询价工作结束后由采购员 反馈《询价单》,《比价表》及《报价表》至采购经理签名确认后 转交商务经理。 3.2 采购员对《询价单》必须深入了解需求产品,对《询价单》上有 标注不明或规格型号异议的报技术专员及商务代表确认, 采购过 程中必须询价三家及以上同类供应家报价, 并确认所需产品是否 型号一致,是否含增值税发票( 17%),运费,交货期等相关事 宜,根据询价结果制作《比价单》 ,在报价时限前一小时提交采 购经理询价结果,并给与采购供应商建议

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