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更新时间:2024.04.27
档案管理规定

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档案管理规定 第一章 总则 第一条 为加公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益, 特制订本规定。 第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经 营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各 种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶 卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 第三条 公司及各部门、员工有保护档案的义务。 第四条 档案工作实行统一领导,分级保管、分级查阅的原则,进行网 络化管理。 第二章 档案机构及其职责 第五条 公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员)。 第六条 档案工作由公司总经理统一领导,办公室负责接收,收集、整理、立 卷、保管由附件二指定的由办公室保管的档案和提供其利用工作,并监 督各部门、各下属子公司、各参股公司、各合资合作公司的档案工作。 第七条 办公室应逐步完善档案

审计档案管理规定

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归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册——监察系 统分册 文件编号:鹏润—监—审计 003 撰写单位:鹏润投资监察中心 版 本:第一版 生效日期: 2004年 4月 1 日 机密等级:□机密 ■一般 合计页数: 5页 正文页数: 4页 附件个数:无 制度正文目录: 目录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 4 7、附件 4 总 裁 审 批 管 理 研 究 室 审 核 撰 写 人 审 计 档 案 管 理 规 定 制度名称: 审计档案管理规定 文件编号: 鹏润 -监 -审计 003 1.目的:为做好内部审计文件材料的立卷归档工作, 提高审计档案的利用价值, 根据公司关 于档案管理的有关规定,制定本办法。 2.范围: 适用范围: 本办法适用于鹏润投资有限公司及其所属各级公司的内部审计活动, 各级公司 的内部

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