更新日期: 2024-05-18

2013年1月总经理安全检查表(生产区域)

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2013年1月总经理安全检查表(生产区域) 4.3

1 2013 年 1月份总经理安全检查表 检查项目:生产区域安全管理 项 目 具体检查内容及要求 检查 情况 整改建议 所属 部门 整改 负责人 指定完 成日期 厂 站 管 理 制 度 有合理岗位责任制,各级人员职、责明 确 有 各类岗位有作业安全操作规程 齐全 设立完善值班制度 设立 设立安全巡查制度 设立 设立车辆、人员进出站管理制度 设立 设立动火作业安全管理制度 设立 設立隐患整改制度 设立 設立工作许可证制度 设立 設立临时用电审批制度 设立 设立事故应急救援预案,并定期演练 设立 安 全 管 理 组 织 建立以站长为第一责任人的安全管理体 系 建立 有明确的企业、部门安全责任人,签定 安全责任书 有 设立安全管理机构、配备专(兼)职安 全生产管理人员 设立 设立消防组织,职责明确,配备及训练 充足 设立 从 业 人 员 要 求 主要负责人和安全管理人员领有安全管 理资格证 有

酒店安全检查表(检查表)

酒店安全检查表(检查表)

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1 酒店全管理检查表(餐饮类) 年月日 序 号 检查 内容 检查标准 检查 方法 评价及意见 1 安 全 管 理 规 章 制 度 1.1机构 人员配备 1.1.1有安全管理机构查资料 1.1.2配备专(兼)职安全管理人员查资料 1.2管理 制度 1.2.1有安全责任制,并落实到岗位和人查资料 1.2.2安全生产教育和培训制度查资料 1.2.3安全生产检查制度查资料 1.2.4设备和设施的安全管理制度查资料 1.2.5危险作业管理制度查资料 1.2.6劳动防护用品配备和管理制度查资料 1.2.7安全生产奖励和惩罚制度查资料 1.2.8生产安全事故报告和处理制度查资料 1.2.9保障安全生产的规章制度查资料 1.3应急 预案 1.3.1有突发事件应急预案查资料 1.3.2有预案规定的岗位职责及演练记录查资料 1.4例会

学校安全检查表

学校安全检查表

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山左口中心小学安全检查记录表 所检查学校:检查日期:校长:检查组长: 项目检查内容存在的问题整改意见 责任 人 检查人 责任 落实 情况 1、校(园)长安全负责制是否落实,安全工作是否纳入领导议事日程,安 全责任分工和日常安全工作的落实(看领导日记、工作安排记录、会议记 录)。 2、是否层层签订安全责任书(查看与班主任及各室人员签订的安全目标责 任书)。 3、学校内部各个岗位是否有明确的安全责任要求(各岗位老师对岗位责任 的熟知情况,抽查门卫等部分岗位责任的落实) 4、有无学校易发各类突发安全事件的应急预案和安全预警机制(查看学生 摔伤、发生火灾、拥挤踩踏等各预案的实用性、师生的熟知情况和处置能力) 5、有无并严格执行定期的安全检查制度和建立安全隐患整改台帐 6、是否严格执行事故责任追究制度 安全 教育 1、法制校长是否定期进行法律知识讲座。组织师生及时学习有关法规、

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岗位安全检查表

岗位安全检查表

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岗位安全检查表 4.4

序号项目检查内容检查标准检查频次检查人检查情况整改措施责任人完成时间完成情况确认人 1是否齐全岗位覆盖率、内容齐全1次/每班*** 2是否有效有签发,受控为有效版本1次/季度*** 3可操作性切合实际操作1次/周*** 4执行情况岗位执行率1次/天*** 5是否齐全岗位覆盖率、内容齐全1次/每班*** 6是否有效有签发,受控为有效版本1次/季度*** 7可操作性切合实际操作1次/周*** 8执行情况岗位执行率1次/天*** 9是否齐全设备覆盖率、项目齐全1次/每班*** 10是否有效有签发,受控为有效版本1次/季度*** 11可操作性切合实际操作1次/周*** 12执行情况岗位执行率1次/天*** 13v217液位计是否完好有效液位计完好有效1次/每班*** 14

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仓库安全检查表

仓库安全检查表

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仓库安全检查表 4.6

序号检查项目检查内容检查结果 所有消防器材是否存放于库区指定位置是否 仓库是否定期进行消防培训是否 消防器材存放区标识是否清晰是否 消防器材是否在有效使用期限内是否 库区无火源隐患或易燃易爆物品存在是否 库区是否明显悬挂禁止烟火标识是否 库区周边50米范围内无明火是否 仓库是否留有消防通道及安全出口是否 库区是否张贴消防逃生路线图是否 垛与墙间距是否大于0.5米是否 垛与梁、柱间距是否大于0.3米是否 主要通道宽度是否大于2米是否 库区无线路裸露是否 非仓库人员进出需登记,有登记表是否 仓库门窗牢固,不易破坏是否 安装有视频监控是否 收发货交接处是否有明显

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库房安全检查表

库房安全检查表

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库房安全检查表 4.8

库房安全检查表 目的 对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安 全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合安全标准化规范的要求。 要求 按照安全标准化规范的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取 有效的预防措施,并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每月不少于二次检查 序号检查项目检查标准 检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1岗位责任 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。 2、认真负责做好记录,必须履行相关手续。 3、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 查现场 查记录 2工作场所 1、货物不能超越红线,且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保

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监理安全检查表

监理安全检查表

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监理安全检查表 4.8

节前安全检查表 工程名称:泸州医药产业园区公共服务配套建设项目 受检单位:四川华远建设工程有限公司 问题处理; 参检单位: 施工单位:四川华远建设工程有限公司 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司 建设单位:泸州医药产业园区投资有限公司 2018.4.26

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综合安全检查表

综合安全检查表

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综合安全检查表 4.4

惠州市四维化工有限公司综合安全检查表 项 目 序 号 检查内容检查情况备注 安 全 管 理 资 料 1是否设置健全的安全管理机构和职业卫生管理机构 2各类人员是否签订安全生产责任书 3安全会议记录、安全教育培训记录是否完善 4 主要负责人、分管安全负责人、专职安全生产管理人员、 特种作业人员是否持证上岗,专职安全生产管理人员任职 条件是否符合要求 5 安全费用提取和使用记录是否完善,是否存储安全风险抵 押金或购买安全责任保险 6是否记录设备、设施的检查和维护情况 7职业健康档案是否齐全 8危险化学品台帐及出入货记录是否完善 现 场 管 理 1建筑、设施的安全距离是否符合要求(含周边) 2作业现场是否整洁 3生产设备运作是否正常,配套设施是否完善 4危险化学品是否按规定储,有无混存、混放或超量储存 5通道是否畅通,是否按“五距”要求摆放 6 物料的安全周知

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周安全检查表

周安全检查表

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周安全检查表 4.5

检查日期备注 类别序号存在情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 每周由安全主任或生产主管进行检查。以有效防止火灾事故,减少损失。正常的在检查结果一栏划“√”,异 常时注明隐患内容并及时安排人员整改。2、此检查表需保存两年备查。 作业场所是否通风良好;员工定期体检;作业环境定期检测 使用危险品是否配带劳动防护用品,需要劳动防护的岗位是否配备相 就防护用具 职业 危害 方面 现场 管理 员工是否进行一级安全教育培训和定期安全培训 员工是否熟练掌握“一畅二会”的能力 员工是否有违规作业现象 作业区域标志明显,现场整齐 有职业危害的作业场所是否有安全警示标志 是否配有相应的急救器材和设备 员工是否按要求正确佩戴个人防护用品 设备的安全操作规

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安全检查表

安全检查表

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安全检查表 4.8

综合安全检查表 检查单位:检查人员 检查时间:审核人 序 号 单 元 检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改方案 1 工 作 环 境 1、厂房内通风情况通风要求良好自然通风或强制通风 2、噪声控制情况噪声是否控制在标准之内测量噪声 3、岗位粉尘控制情况粉尘是否控制在标准之内测量岗位粉尘浓度 4、岗位卫生无粉尘、无蜘蛛网、无死角现场检查、整改处理 5、岗位设备卫生无漏点、无灰尘现场检查、考核落实 6、安全隐患岗位是否存在安全隐患现场检查、立即整改 2 安 全 设 施 1、消防泵、阀门、管道完好 情况 是否完好现场检查、及时更换 2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实 3、水炮、水枪、水带、扳手、 消火栓 是否完好、有无损坏现场检查、落实更换 4、防化服、空气呼吸器、面 具、滤毒罐、安全带 是否完好、有无损坏现场检查、落

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护理安全检查表

护理安全检查表

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护理安全检查表 4.4

无原 盒包 装 药品 混放 药品 过期 无高 危警 示 标签 破损 药品 囤积 过多 麻精 基数 相符 交班 清点 记录 麻精 用登 记 麻精空 安瓿无 保留 本岗位 职责回 答 护工从 事护士 工作 未按操 作流程 执行 安全相 关培训 记录 安全知 识考核 记录 针刺后 局部处 理错误 针刺后 不知如 何汇报 预防锐器 刺伤的措 施不完整 了解标 准预防 的概念 无按照 洗手指 征洗手 病区无 备个人 防护用 品 接触化疗 药物、消 毒剂无个 人防护 1522121111122321112111 外科 内儿科 妇产科 南安市成功医院护理安全管理质量考核标准(2) 药品安全管理16%护理人员安全管理20% 科室

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安全检查表 (2)

安全检查表 (2)

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安全检查表 (2) 4.5

附件1: 安全规章制度检查表 序 号 项目 制定情况 落实执行情况 有无 1安全责任书 2安全责任制 3作业规程和操作规程 4安全培训教育制度 5安全检查制度 6特种作业人员管理制度 7危险设备管理和检验制度 8消防安全管理制度 9安全用电制度 10设施设备管理制度 11现场安全管理制度 12安全值班制度 13安全例会制度 14安全用车制度 15应急管理制度 16安全考核奖惩制度 17安全投入保障制度 18其他 附件2: 事故隐患排查治理汇总表 填报单位: 序 号 隐患名称 及具体位置 隐患 类型 隐 患 性 质 自查隐患 是否整改 完成 (是/否) 列入治理计划的重大隐患 是否为重 大隐患 (√) 重大 隐患 等级 治理资金 (万元) 有无 临时防 范措施 有无 应急预案 或措施 完成 时间 责任 部门 责 任 人 1 2 3 4

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安全检查表 (3)

安全检查表 (3)

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安全检查表 (3) 4.4

1 安全标准化管理检查表 1、安全生产责任制 序号检查项目、内容检查方法或依据 1.1按照有关规定及时修订各级安全生产责任制。查有关文件、通知 1.2安全生产责任制要有针对性,内容健全完善。 对照总部和公司《安全生产责任制》, 查安全生产责任制内容。 1.3认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。查会议记录 1.4每年(1月31日前)应按照《安全承诺管理制度》的要求进行安全承诺活动。查安全承诺书 1.5在岗员工应各司其职、各负其责,确保本岗位安全生产。查安全考核台帐、有关记录 1.6岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。现场抽查、询问 1.7 定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核,并在月度经济责任制考核中实行奖 惩兑现。 查岗位安全职责及考核台帐 1.8 定期组织安全检查,在岗人员按时巡检,发现隐患要及时上报、处理,并有效

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9、安全检查表

9、安全检查表

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9、安全检查表 4.7

序 号 类别考评项目考评内容 标准 分值 考评标准得分扣分原因 1 1.1安全管理机 构及管理人员 安全管理机构不健全扣分;安全管理人员资质不符合要求扣分。 组织机构不健全或未按照规定比例配置扣5分; 资质不合格每人扣2分,扣完本项分为止 2 1.2安全管理计 划书 hse计划书编制不完善,或没有及时提交监理审批扣分。 无计划书扣5分,监理未审批扣3分,扣完本项分 为止 3 1.3安全专项方 案 临时用电、深基坑、模板工程、大型脚手架等高危作业没有专项施工 方案或方案还没有经过审批开始作业每次扣分。 无方案每项扣3分,未审批扣2分,扣完本项分为 止 4 1.4安全技术交 底 脚手架搭设、有限空间、高处作业、吊篮作业、格栅作业等没有进行 专项安全隐患分析扣分;没有进行安全技术交底扣分。 无交底记录每项扣2分,扣完本项分为止 51.5安全培训管理人员没有参加入场安全培

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起重安全检查表

起重安全检查表

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起重安全检查表 4.5

起重安全检查表 检查内容 符合判 断情况说明 √× 1.起重作业人员 1.1起重机司机、起重指挥、司索工、起重机械操作人员持 证上岗 1.2看道工经过专门安全操作培训 1.3起重作业人员按照规定佩戴好个人防护用品 1.4大型门式起重机驾驶员须经半年以上跟班学习,实习合 格 2.吊索具 2.1定期检查吊索具,钢丝绳至少每季度检查一次,检查合 格标色 2.2禁止超负荷使用吊索具 2.3吊物快口利边和吊索具之间加衬垫 2.4卸扣使用应垂直受力,不得横向扩展使用 2.5规范使用钢板挂钩、钢板卡子、钢板夹钳 2.6吊排无裂纹破损,符合技术要求 3.起重机械 3.1有有效的起重机械定期检验证书 3.2安全操作规程,机械维修检查和交接班制度健全 3.3有起重机械的日常检查记录和维护保养记录 3.4各传动部件运行无异常冲击、振动、窜动、噪声和超温 现象 3.5大车、

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总经理安全检查表(生产区域)最新文档

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安全检查表

安全检查表

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安全检查表 4.7

序 号 检查项目检查 方法 检查 记录 评估 意见 1管理制度 审批手续 电缆 6使用期限 被查单位检查单位 被查单位负责人(签字): 年月日 存在主要问题 有一个能带负荷拉闸的总开关 各支路设有与负荷相匹配的熔断器 临时用电设备保护接地线可靠 装在户外的开关要有防雨设施 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使 用,所用的电器元件应符合国家规范标准要求 整改意见 对需埋设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志 电缆线埋地深度不小于0.7米,穿越公路时应加设防护 套管 严禁在爆炸和火灾危险场所架设 采用橡胶绝缘电缆 线径符合要求 架设高度:室内不小于2.5米,室外不小于4.5米跨越 道路不小于6米 与其他设备、门窗、水管的距离大于0.3米 检查内容 要有临时用电安全管理制度 有临时用电审批手续 由安全分责人 2 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线 临时用电线路安全检查

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安全检查表专项

安全检查表专项

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安全检查表专项 4.3

附件4 电气设备(电动工具)安全检查表 年月日 项目名称:承包商: 设备名称:□ⅰ类□ⅱ类□ⅲ类设备编号: 设备负责人:联系电话: 本检查表适用于:手持式电动工具类 序号检查内容合格不合格不适用 1产品认证标志(合格证,3c标志,铭牌。使用说明书等) 2专用开关箱 3外壳、手柄无裂缝或破损 4电源线完好,长度符合要求 5接零保护线连接正确牢固可靠 6电源插头完好无损 7电源开关动作正常、灵活,无缺损、破裂 8机械符合装置完好 9工具转动部分灵活、轻快,无阻滞现象 10旋转部位的安全防护装置齐全、可靠 11其它检查项: 对于不合格项的解释: 结论: 检查人:检查日期: 填表说明:合格项打“√”;不合格项打“×”;不适用填“--”。 填表说明:合格项打“√”;不合格项打“×”;不适用填“--”。 电气设备(焊接机械

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仓库安全检查表

仓库安全检查表

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仓库安全检查表 4.4

检查项目安全责任落实内容 1.安全出口、逃生通道保持畅通,不得堵塞 2.消防应急灯、安全出口标志是否有效工作 3.非紧急情况不得擅自挪动或使用消防器材 4、不得损坏区域内和圈占消防器材 4.货车、机动叉车操作人员需持有效证件上岗作业 5.车辆进入卸货台需熄火停放 6.车辆在厂区、仓库行驶最高实速不得超过15km/h。室内叉车行车速度不得 超过15km/h 7.所有人员不得穿拖鞋、凉鞋进出仓库或从事搬运、拉叉车等作业 8.车辆严禁超载、超宽、超高载物 9.严禁人、物混载 10.电源线无破损无裸漏,接触不良之缺失,插座外盖正常 11.不使用之电气插头拔除 12.不得加接多向插头,延长线过热超负荷使用 13.电箱、排插附近不得放置易燃物品 14.开关无破损、松脱等缺失 15.物品分类储存,不得超过限定数量 16.物品存放平稳,便于移动,不得超高垛放置 17.物品存与梁距、墙距、柱距、垛距、灯

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监理安全检查表

监理安全检查表

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监理安全检查表 4.5

施工单位安全组织管理情况检查表 受检单位:江苏现代环境海门枢纽站站前广场项目部检查日期:年月日 序号检查内容检查情况备注 1各级安全管理机构是否健全 2安全施工责任制度 3安全施工教育培训制度 4安全施工检查制度 5事故调查、处理、统计、报告制度 6安全用电管理制度 7防火、防爆安全管理制度 8机械、工器具安全管理制度 9文明施工及环境保护管理制度 10安全设施管理制度 11专、兼职安监人员建档台帐 12安全考试登记台帐 13新入厂人员三级安全教育卡片 14安全施工问题通知单 15各类事故月(年)报表 16分包单位安全资质审查表 17特种作业人员建档登记台帐 检查人:施工单位:监理单位: 施工用电安全监理检查表 受检单位:江苏现代环境海门枢纽站站前广场项目部检查日期:年月日 序号检查内容检查情况复查情况 1.1用电管理 1

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生产企业安全检查表

生产企业安全检查表

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生产企业安全检查表 4.4

.. xx 安全检查表 编写人: 审核人: 批准人: 实施日期: .. 目录 生产企业综合性安全检查表...................................................3 厂房建筑专项安全检查表.....................................................6 厂区内机动车辆专项安全检查表...............................................7 电气和机械设备专项安全检查表...............................................8 防火防爆和安全设施专项安全检查表...........................................9 防尘防毒专项安全检查表............

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企业生产安全检查表

企业生产安全检查表

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企业生产安全检查表 4.4

1 附件2: 企业安全生产检查表 2008年月日 序 号 项目 分 值 检查内容评分方法得分 一 领 导 责 任 10 1.建立企业主要负责人负总责,分管负责人各负其责 安全生产责任制。(4分) 查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安 全生产责任规定的,分别扣2分。 2.落实安全生产会议制度,研究解决安全生产问题, 部署安全生产工作,为安全生产工作措施落实提供 保障。(4分) 查看企业会议记录。没有召开会议的,不得分;不能及时保障安全 生产工作措施落实的,不得分。 3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情 况。(2分) 查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的,不得分。 二 物 质 10 1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。(3分) 查2003年以来企业建设项目资料。企业建设项目不涉及安全生产 “三同时”

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生产车间安全检查表 (2)

生产车间安全检查表 (2)

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生产车间安全检查表 (2) 4.5

车间安全检查表 日期:年月日 序号检查项目检查内容检查结果异常情况描述 1职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制 的完成情况。 □符合 □不符合 2管道 检查车间内水、汽管道及阀门工作状态。 □符合 □不符合 检查有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等 情况 □符合 □不符合 检查阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松 响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 □符合 □不符合 3设备 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落 实到位。 □符合 □不符合 备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。□符合 □不符合 现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。□符合 □不符合 设备运转无杂音、无异常振动,暴露在外的传动部位有有 效的安全防护罩。 □符合 □不符合 4仪表 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反

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生产车间安全检查表

生产车间安全检查表

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生产车间安全检查表 4.7

车间安全检查表 日期:年月日 序号检查项目检查内容检查结果异常情况描述 1职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制 的完成情况。 □符合 □不符合 2管道 检查车间内水、汽管道及阀门工作状态。 □符合 □不符合 检查有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等 情况 □符合 □不符合 检查阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松 响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 □符合 □不符合 3设备 认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落 实到位。 □符合 □不符合 备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。□符合 □不符合 现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。□符合 □不符合 设备运转无杂音、无异常振动,暴露在外的传动部位有有 效的安全防护罩。 □符合 □不符合 4仪表 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反

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生产车间安全检查表

生产车间安全检查表

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生产车间安全检查表 4.5

事项月份 安全通道是否畅通 有无安全作业隐患 各机器设备是否运行正常 消防栓、灭火气是否在正常 检查人 事项月份 安全通道是否畅通 有无安全作业隐患 货物是否在区域内 消防栓、灭火气是否在正常 检查人 生产车间安全检查表 仓库安全检查表 注:正常的在项目栏内划上“√”,如有异常及时通知相关部门、人员马上改善。

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安全生产大检查安全检查表

安全生产大检查安全检查表

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安全生产大检查安全检查表 4.4

检查人检查时间 序号站(室)存在问题整改意见整改 责任人 完成 情况 完成 时间 复查 责任人 备注 一 二 三 安全生产大检查检查记录 年月日

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连硕

职位:工程监理质检员质量管理员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

总经理安全检查表(生产区域)文辑: 是连硕根据数聚超市为大家精心整理的相关总经理安全检查表(生产区域)资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 总经理安全检查表(生产区域)