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更新时间:2024.04.27
内部质量体系审核报告2

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内部质量体系审核报告 Q/XJDG-J-Q-27 NO. 编制: 年 月 日 审核: 年 月 日 受审单位 受审日期 审核目的 检查本公司质量管理体系运行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 标准基本公司 管理体系文件要求,确保体系运行的符合性、有效性、适宜性。 审核范围 本公司质量体系覆盖所有部门 审核依据 ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 标准 ②本公司质量体系管理文件 ③相关法律法规 参加成员 审核结果 审核组 受审部门 不合格项 建议项 观察项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 问题点分析 1)4.2.4记录控制(产品生产、检验记录普遍缺) 2)7.5.3标识追溯(因缺乏过程控制,造成不合格品不能追溯到人) 3)计量设备未检定(每年一次由相关法定单位校检) 4)销售部合同执行率

内部质量体系审核日程计划表

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内部质量体系审核日程计划表——内部质量体系审核日程计划表,可供参考。   ……   1页,编制于2014年。

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