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更新时间:2024.04.27
内部控制手册

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内 部 控 制 手 册 内部控制手册 -- 内部环境 控制活动 控制流程 相关制度 内部环境 道德准则 治理架构 与组织架 构 《公司章程》 《组织管理手册》 《监事会议事规则》 《董事会议事规则》 社会责任 《安全管理标准手册》 《安全生产管理规定》 《施工现场安全管理标准》 《总体应急预案》 《安全培训制度》 《施工现场重大事故应急预案》 《建筑工程重大危险源事前控制标准》 《项目工程管理手册》 《内部验收质量标准》 《项目交付前内部验收管理程序》 《在建项目工程及安全联合检查实施办法》 《员工工资管理办法》 《劳动合同管理规定》 人力资源 政策 《员工手册》 《员工带薪年休假暂行规定》 《员工培训管理办法》 《员工招聘制度》 《员工试用期管理考核制度》 《劳动合同管理规定》 《述职考评管理办法》 《员工工资管理办法》 《人事档案管理制度》 《员工就医流程说明》 《人事分析报告制度》

集团公司的内部控制审计研究

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集团公司的内部控制审计研究——摘 要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织 保证是内部控制审计的前提奈件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。 关键词:集团公司;内部控制;审计

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