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更新时间:2024.05.27
专项审计报告

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关于东莞市华工百川新材料科技有限公 司和广州华工百川科技有限公司聚氨酯 业务清产核资和经营情况的 专项审计报告 中天运(广东) [2016] 审字第 00030 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 1 关于东莞市华工百川新材料科技有限公司 和广州华工百川科技有限公司聚氨酯业务 清产核资和经营情况的 专项审计报告 中天运(广东) [2016] 审字第 00030号 佛山佛塑科技集团股份有限公司: 我们接受委托, 对东莞市华工百川新材料科技有限公司(下面简称“东莞百 川”)以 2016年 2月 29日为基准日进行清产核资,对东莞百川和广州华工百川 科技有限公司(下面简称“华工百川”)涉及聚氨酯业务的资产、负债及经营情 况进行专项审计。 提供与东莞百川和华工百川聚氨酯业务相关的真实情况、 编制 和公允列报与聚氨

工程审计报告

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工程审计报告 工程审计报告范文 内部审计是由各部门、各单位内部设置的审计部门进行 的审计。是内部监督的重要形式。 主要审计企业的财务收 支及与其有关的经营管理活动,以及作为提供这些经济活动 的会计资料和其他有关部门资料。 企业管理是企业为实现一定目的而合理的组织人力、物 力、财力等各种因素,有计划的指挥、调节、监督经济活动 的各种职能的总称。内部审计与企业管理的关系是由内部审 计在企业管理中的职能和作用决定的。内部审计服务于企业 管理,同时受企业管理的制约。 一、 内部审计的职能 为了全面开展审计工作,我国于 1984 年在部门、单位 内部成立了审计机构,实行内部审计监督。 1985 年 10 月发 布了《审计署关于内部审计工作的若干规定》 ,内部审计工 作走上了规范化、法制化的轨道。内部审计的职能是指内部 审计在企业经营管理中客观具有的功能。 它是随着社会经 济的发展和企业内部管理的需要

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