更新日期: 2024-04-30

房产企业质量手册和程序文件竣工验收控制程序

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房产企业质量手册和程序文件竣工验收控制程序 4.6

×××××××××××有限公司程序文件 竣工验收程序 文件代码 QP/HX824-01 版 次 A / 0 页 码 1 /2 1、目的 确保工程如期验收,工程质量符合验收规范要求。 2、适用范围 适用于开发建设的工程项目(零量工程除外) 3、职责 3.1工程部经理负责审定《工程竣工验收通知书》 ,主持竣工验收。 3.2监理工程师组织工程竣工预验收。 3.3现场工程师参加工程竣工验收。 3.4办公室负责办理专项验收手续。 4、程序 4.1竣工预验收 4.1.1施工单位完成合同约定的施工任务,并组织相关人员自检合格后,向监 理公司提交《工程竣工验收报验单》 。 4.1.2监理公司组织工程竣工预验收,按《工程质量监督方案》执行。 4.2竣工验收 4.2.1工程部组织完成专项验收工作,办公室配合办理相关手续。 4.2.2 施工单位、监理公司、勘察设计单位对工程项目进行总结和评估,执行 《建设

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t/xd001-2008 电梯有限公司 质量管理手册 b版 持有人 受控状态 发放编号 2008年9月1日发布 2008年9月5日实施 目录 a质量管理手册批准令 b前言 1.管理职责 2.质量管理体系文件 3.文件和记录控制 4.合同控制 5.设计控制 6.材料、零部件控制 7.作业(工艺)控制 8.电梯轿厢制作控制 9.焊接控制 10.电控系统制作控制 11.安装调试控制 12.检验与试验控制 13.设备和检验与试验装置控制 14.不合格品(项)控制 15.质量改进与服务 16.人员培训、考核及其管理 17.安装、维修过程控制 18.执行特种设备许可制度 电梯有限公司 电梯安装、改造、维修质量管理手册 版本号2008 修改次数1 章节号a质量管理手册发布令页次1/1 质量管理手册发布令 电梯有限公司 电梯安装、改造、维修质量管理

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安徽建工第四工程有限公司 程序文件 施工组织设计、实施控制程序版本:d/0 q/ahsj-qeop5-d-2011页次:第1页共3页 1目的 根据公司所承建项目内容和合同规定要求编制施工组织设计(质量计划),制订有效的 计划、质量措施,确定必要的控制手段,配备必要的资源,满足其施工工艺要求,为公司 实现更高的质量目标,特制定本程序。 2范围 适用于新建工程或有改建(造)、扩建工程的施工组织设计(质量计划)的编制、实施 的控制。 3职责 3.1质量技术部负责制订并组织实施《施工组织设计、实施控制程序》。 3.1.1质量技术部负责指导项目部编制工程建筑面积在5000m2以上的施工组织设计,并组 织评审。 3.1.2质量技术部负责人负责审核工程建筑面积在5000m2以上的施工组织设计,审批工程 建筑面积在5000m2以下的施工组织设计。 3.3项

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TS程序文件(配流程图)--监视和测量装置控制程序 4.5

xx公司 章节号: ts16949程序文件版本/修订次数:a/00 监视和测量装置控制程序第1页共6页 1.0目的 对监视和测量装置进行控制,确保监视和测量结果的有效性 2.0范围 适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置 3.0职责 3.1质检科负责检验、测量和试验设备的计量状态控制(包括计量认可、周期检 定)。 3.2设备科负责采购检验、测量和试验设备。 3.2使用部门负责检验、测量和试验设备的日常维护与保养。 4.0定义 4.1.测量不确定度:表征被测量的真值所处量值范围的评定。 4.2.测量准确度:测量结果与被测量的(约定)真值之间的一致程度。 4.3.校准─由具备检定资格的计量人员根据国家计量检定规程对计量器具 进行量值传递的活动。 4.4.比对─对某些固定在设备上无法拆卸的仪表,和某些精度要求不高或 无重要性能指标的计量

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xx公司章节号: ts16949程序文件版本/修订次数:a/00 质量记录控制程序第1页共3页 1.0目的 确保质量记录清晰、易于存取和检索,存放在适宜环境中,按规定的期限保存和 保存期结束时正确地处理。 2.0范围 适用于企业内部产生的所有质量记录和来自供方的质量记录。 3.0职责 3.1综合科是质量记录的归口管理部门,负责确定质量记录的标识、保存地点、保 存期限等,对各部门质量记录进行监督。 3.2资料室负责重要质量记录的归档管理及打印等工作。 4.0定义(无) 5.0输入 各部门质量活动和质量系统运行结果 供方质量、业绩、改进证明 顾客质量要求、信息、抱怨 6.0流程 1分类、编号 3收集 责任部门流程相关质量记录 综合科 使用部门 →质量记录清单 →质量记录清单 5保管 2填写 4编目 6处理 归档部门 归档部门 归

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xx公司 章节号: ts16949程序文件版本/修订次数:a/00 文件控制程序第1页共6页 1.0目的 本程序规定了文件的编制、更改、作废、审核和批准的权限,规定了文件 的编号、注册、发行、保存、更新和实施的方法,保证文件能迅速得到处理、应 用、流通和控制,确保企业各场合使用现行的有效版本,防止误用。 2.0范围 适用于与企业ts16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。 3.0职责 3.1质量手册由厂长批准。 3.2程序文件由责任部门负责人和相关部门负责人审核,由管理者代表批准。 3.3三级文件由责任部门负责人审核批准。 3.4资料室负责文件的编号、注册、发行、保存和更新,各责任部门指定专 人负责部门内部文件的管理。 4.0定义 4.1体系文件:包括质量手册、程序文件、三级文件和相关的表单。 4.2受控文件

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锅炉安装修理控制程序文件 (第二版) 编制:黄勇 审核:畅文华 批准:尹连生 发布日期:2020年07月01日实施日期:2020年07月05日 ****浩特市***工程有限公司 目录 1.文件和资料控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 2.质量记录控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 3.合同评审程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 4.设计控制工作程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 5.材料、零部件控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 6.作业(工艺)过程控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26 7.焊接质量控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32 8.热处理质量控制程序⋯

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xx公司章节号: ts16949程序文件版本/修订次数:a/00 制造过程控制程序第1页共5页 1.0目的 对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制, 确保整个生产过程在受控状态下进行。 2.0范围 适用于产品的生产过程的控制。 3.0职责 3.1生产供应科负责编制《生产计划》。 3.2设计技术科负责编制作业指导书。 3.3设备科负责设备的维护和管理。 3.4质检科负责生产过程质量检验。 4.0定义 4.1.首件:包括每批产品的首件、每天开工(时间、环境等产生影响时)时的首件、 操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品。 4.2.末件:每一规格生产结束前的最后一件产品。 4.3.过程:将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 4.4.环境:过程周围条件或影响零件和产品

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文件控制程序 wd/cx1——04a 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制,确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用gb/t19001—2000idtis09001:2000《质量管理体系基础和术语》、gb/t24001—1996idtis014001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和gb/t28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、职责 4.1办公室主控本程序,并负责制定和组织实施,管理公司颁发的管理类文件,组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系

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天合光能(北京)系统集成有限公司 项目质量控制程序 主导部门:工程部 支持部门:质量部、采购部、技术部 审批: 文档编号:sdsbu-sd-018 范文范例学习指导 word整理版 生效日期: 范文范例学习指导 word整理版 项目质量控制程序 1.目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2.范围 本能制度适用于sds项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3.定义 n/a 4.职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。

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xx公司 章节号: ts16949程序文件版本/修订次数:a/00 产品监视和测量控制程序第1页共5页 1.0目的 对产品特性进行测量和监控以验证产品满足要求。 2.0范围 生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3.0职责 3.1质检科负责对产品的测量和检查的归口管理。 3.2生产车间负责对生产过程自检、关键、特殊过程的监控和有关控制文件的 管理。 3.3质检科负责采购产品的符合性。 3.4凡取得上岗资格的检验员,均有权对合格产品放行对不合格品进行判定。 4.0定义 4.1.检验:对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并 将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活 动。 4.2.试验:对产品一种或多种性能进行功能试验,它是检验方法之一。 4.3.全尺寸检验和功能试验:对显示在设计记录中所有尺寸和性

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xx公司章节号: ts16949程序文件版本/修订次数:a/00 过程监视和测量控制程序第1页共4页 1.0目的 对制造过程进行监视和测量,以证实、保持和提高策划的制造过程结果和能力。 从而使企业具有100%交付能力,保障客户利益,保证企业正常发展。 2.0范围 适用于本企业制造过程的监视和测量。 3.0职责 3.1项目小组完成企业过程能力的设计。 3.2质检科负责企业过程能力的调查、维护和改善。 4.0定义 4.1.cmk:机器能力。 4.2.ppk:初始过程能力 4.3.cpk:过程能力。 5.0输入 项目小组过程策划结果 6.0流程 ok ok ng 责任部门相关质量记录 项目小组 项目小组 8持续改进 1评价现有操作和过 程 2工厂、设施和设备策划 4确定能力目标 业务课 项目小组 项目小组 车间 质检科 ←过程审核

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1.目的 通过对质量体系运行有关文件的控制,确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。 2.范围 本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制,包括外来文件和资料。 3.职责 3.1工程部是文件控制的主管部门,主要负责: a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况; b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。 3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作; 3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作; 3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。 4.控制程序 4.1受控文件的范围: 4.1.1用以指导质量体系运行的文件和资料,包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件; 4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料; 4.1.3外来文件和资料,包括:法律法规、

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