更新日期: 2024-05-16

如何发挥审计组长在内部审计项目中的职能作用

格式:pdf

大小:1.8MB

页数:2P

人气 :92

如何发挥审计组长在内部审计项目中的职能作用 4.6

审计组长作为审计小组的负责人,在内部审计项目的不同阶段中起着重要作用。针对内审目前现状,审计组长没有能充分发挥职能作用的情况,笔者从几个方面提出如何发挥审计组长在内部审计中的职能作用。

如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用 如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用 如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用

如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用

格式:pdf

大小:76KB

页数:未知

审计组长既是审计项目的组织者和指挥者,又是审计组的中坚和骨干力量,是其他成员工作的引路人,处于承上启下、联系各方的重要位置,是审计组实施审计工作的核心。配备合格的审计组长是开展好审计项目的关键;营造和谐的审计环境是开展好审计项目的根本;精心谋划,科学运行,创新管理,促进审计项目质量水平不断提升;制度健全,领导重视,是开展好审计项目的保障;加强自身修养,不断提高素质,是开展好审计项目的基础。

如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用 如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用 如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用

如何发挥审计组长在审计项目中的职能作用

格式:pdf

大小:76KB

页数:3P

审计组长既是审计项目的组织者和指挥者,又是审计组的中坚和骨干力量,是其他成员工作的引路人,处于承上启下、联系各方的重要位置,是审计组实施审计工作的核心。配备合格的审计组长是开展好审计项目的关键;营造和谐的审计环境是开展好审计项目的根本;精心谋划,科学运行,创新管理,促进审计项目质量水平不断提升;制度健全,领导重视,是开展好审计项目的保障;加强自身修养,不断提高素质,是开展好审计项目的基础。

编辑推荐下载

浅议内部审计在内部控制中的作用

浅议内部审计在内部控制中的作用

格式:pdf

大小:622KB

页数:2P

浅议内部审计在内部控制中的作用 4.3

内部审计作为内部控制的组成部分和内部控制的再控制,促进了内部控制持续有效。如何发挥内部审计在内部控制中的作用是当前内部控制建设中需要解决的问题。本文对实践中内部审计如何在内部控制中发挥作用进行了阐述,为实务的开展提供借鉴。

立即下载
论内部审计在内部控制中的作用

论内部审计在内部控制中的作用

格式:pdf

大小:167KB

页数:2P

论内部审计在内部控制中的作用 3

论内部审计在内部控制中的作用——摘要:内部审计既是内部控制系统中的一个重要分支系统,又是实现内部控制目标的重要手段,在内部控制框架构建中如何正确认识内部审计在内部控制中的作用,以及如何针对不同的审计任务制定灵活适用的审计方案,以确保审计质量...

立即下载

如何发挥审计组长在内部审计项目中职能作用热门文档

相关文档资料 248600 立即查看>>
浅议内部审计在内部控制中的作用

浅议内部审计在内部控制中的作用

格式:pdf

大小:77KB

页数:2P

浅议内部审计在内部控制中的作用 4.7

内部审计是企业为保证目标的实现,在企业内部通过审查和评价自身经营活动、财务行为、内部控制等的合法、适当、有效而开展的独立的监督评价活动。它既是内部控制系统中的一个重要分支系统,又是实现内部控制

立即下载
浅议内部审计在内部控制中的作用

浅议内部审计在内部控制中的作用

格式:pdf

大小:274KB

页数:2P

浅议内部审计在内部控制中的作用 4.3

企业要实现战略目标就一定要对自身经营活动、内部控制以及财务行为进行审查与评价,即开展内部审计。该活动属于监督评价活动,具有有效性、合法性以及适当性。在内部控制系统中该活动属于重要分支系统,同时也是开展内部控制的基本手段。当前市场环境在不断变化,现代企业内部审计内容得以不断丰富且范围也在逐渐扩大,在确保企业内部控制执行效果、为企业健康发展提供保障等方面作用越来越大。

立即下载
计算机辅助审计在内部审计的应用 计算机辅助审计在内部审计的应用 计算机辅助审计在内部审计的应用

计算机辅助审计在内部审计的应用

格式:pdf

大小:44KB

页数:1P

计算机辅助审计在内部审计的应用 4.4

一、计算机辅助审计的功能(一)减轻劳动强度,提高工作效率手工审计方式如同大海捞针,既烦琐又盲目,工作效率低下,劳动强度较大。计算机辅助审计技术能够克服手工检查的弊端,使检查人员能直观、快速地发现\"嫌疑数据\

立即下载
计算机审计在内部审计中的应用及发展 计算机审计在内部审计中的应用及发展 计算机审计在内部审计中的应用及发展

计算机审计在内部审计中的应用及发展

格式:pdf

大小:68KB

页数:未知

计算机审计在内部审计中的应用及发展 4.5

信息化时代的到来,计算机和网络信息技术逐渐应用到各行各业。其中计算机审计在内部审计中的应用效果最明显,计算机审计的作用最突出。计算机审计的出现,企业已经完全摆脱了手工记账的传统模式,先进的财务软件应用于日常记账,财务管理更加有条理,财务制度更加明确与规范。计算机审计得到越来越多企业的青睐。在这样的大背景下,也对计算机审计提出了新的挑战,这就推动着计算机审计的进一步发展。纵观计算机审计发展的轨迹,我们不难看出计算机审计在内部审计中的趋势越来越明显,计算机审计技术的出现简化了审计手续,提高了审计效率,审计成本也大大降低了。本文主要针对计算机审计在内部审计中的应用展开深入分析,推动计算机审计的普遍化。

立即下载
智能化审计技术在内部审计中的应用价值研究

智能化审计技术在内部审计中的应用价值研究

格式:pdf

大小:2.0MB

页数:1P

智能化审计技术在内部审计中的应用价值研究 4.4

为了促进智能化审计技术在内部审计中的应用范围,在本文当中笔者首先对智能化审计技术进行了简单的介绍,并从提升了内部审计效率、实现了风险的有效识别以及有利于持续审计的实现三个方面论述了智能化审计技术在内部审计中的应用价值。

立即下载

如何发挥审计组长在内部审计项目中职能作用精华文档

相关文档资料 248600 立即查看>>
计算机辅助审计在内部审计的应用 计算机辅助审计在内部审计的应用 计算机辅助审计在内部审计的应用

计算机辅助审计在内部审计的应用

格式:pdf

大小:44KB

页数:未知

计算机辅助审计在内部审计的应用 4.3

一、计算机辅助审计的功能(一)减轻劳动强度,提高工作效率手工审计方式如同大海捞针,既烦琐又盲目,工作效率低下,劳动强度较大。计算机辅助审计技术能够克服手工检查的弊端,使检查人员能直观、快速地发现\"嫌疑数据\

立即下载
浅议单位内部审计在内部控制中的作用

浅议单位内部审计在内部控制中的作用

格式:pdf

大小:54KB

页数:2P

浅议单位内部审计在内部控制中的作用 4.3

单位的内部审计是对单位内部的各种业务活动和相关控制进行有效的评价和审查,在"全面内控"的背景下,"全面内部审计"的概念应运而生,本文通过分析内部审计与内部控制间的相互促进关系,提出内部审计有协助优化内部控制环境、指导完善内部控制设计、强化风险管控防止内控失效、监督与评价内控实施、提供内部服务与咨询等作用;并提出有效发挥内部审计作用的措施有:营造利于内部审计的内控环境、保证内部审计的独立地位、提高内部审计人员素质、加强内部审计考核力度、实施后续审计等。

立即下载
浅议内部审计在内部控制建设中的作用

浅议内部审计在内部控制建设中的作用

格式:pdf

大小:2.2MB

页数:1P

浅议内部审计在内部控制建设中的作用 4.4

本文结合《企业内部控制基本规范》学习,阐述了内部审计与内部控制建设的关系,以及内部审计对企业内控建设的促进作用,提出了加强内部审计推动内部控制建设的具体设想.

立即下载
浅议单位内部审计在内部控制中的作用

浅议单位内部审计在内部控制中的作用

格式:pdf

大小:214KB

页数:2P

浅议单位内部审计在内部控制中的作用 4.5

单位的内部审计是对单位内部的各种业务活动和相关控制进行有效的评价和审查,在"全面内控"的背景下,"全面内部审计"的概念应运而生,本文通过分析内部审计与内部控制间的相互促进关系,提出内部审计有协助优化内部控制环境、指导完善内部控制设计、强化风险管控防止内控失效、监督与评价内控实施、提供内部服务与咨询等作用;并提出有效发挥内部审计作用的措施有:营造利于内部审计的内控环境、保证内部审计的独立地位、提高内部审计人员素质、加强内部审计考核力度、实施后续审计等。

立即下载
浅议项目管理在内部审计工作中的应用

浅议项目管理在内部审计工作中的应用

格式:pdf

大小:613KB

页数:2P

浅议项目管理在内部审计工作中的应用 4.8

项目管理思想精髓--系统思考、整合资源;化繁为简、防患未然。审计项目的实施是一个复杂的人、事、物整合过程,要提高审计效率,提升项目质量,就必须运用项目管理思想加强审计项目管理。本文正是在此背景下运用项目管理的思想对如何进行内部审计项目管理进行论述,并结合企业自身内部审计项目管理的实践,提出了一些内部审计项目管理的新手段、新方法。

立即下载

如何发挥审计组长在内部审计项目中职能作用最新文档

相关文档资料 248600 立即查看>>
信息技术在内部审计工作中的应用

信息技术在内部审计工作中的应用

格式:pdf

大小:152KB

页数:1P

信息技术在内部审计工作中的应用 4.4

本文从我国内部审计的现状入手,说明了《企业内部控制基本规范》在信息技术应用方面对内部审计审计工作的要求。以我单位为例,着重阐释了会计电算化条件下,内部审计工作的新内容、新方法、新特点及我们的建议。

立即下载
信息技术在内部审计工作中的应用

信息技术在内部审计工作中的应用

格式:pdf

大小:722KB

页数:3P

信息技术在内部审计工作中的应用 4.8

<正>我国内部审计发展的初期是国家要求企业建立审计制度,企业处于‘要我建’的被动状态;随着内部审计的作用逐渐被认识,企业从‘要我建’的被动状态转变为‘我要建’的主动状态。但是,我国目前内部审计人员往往将大部分精力投入到财务数据的真实性、合法性的查证及生产经营的监督上,审计的主要职能就是查错防弊而不是对企业管理作出分析、评价和提出管理建议,审计的对象主要是会计报表、账本、凭证及相关资料,其主要工作都集中在财务领域而未深入到管理和经营领域。

立即下载
浅谈审计沟通在内部审计工作中的适用

浅谈审计沟通在内部审计工作中的适用

格式:pdf

大小:114KB

页数:1P

浅谈审计沟通在内部审计工作中的适用 4.4

浅谈审计沟通在内部审计工作中的适用 ◆杨 洁 中煤西安设计工程有限责任公司   为了适应现代化企业内部管理发展的需要,缩小与国际内部审计 的差距,实现内部审计的制度化、规范化和职业化。中国内部审计协会 制定了中国内部审计准则,并于2003年6月1日开始施行,至今已发布 了28个内部审计具体准则,其中就内部审计人员与组织内外相关机构 和人员之间建立良好的人际关系和相互协调沟通的准则有3个,可见 沟通在内部审计工作中显得尤为重要。本人就这3个具体准则在内部 审计工作中的应用谈谈自己浮浅的认识。   一、内部审计与外部审计的协调 内部审计具体准则第10号《内部审计与外部审计的协调》,要求内 部审计机构及人员其从事内部审计活动应与会计师事务所、国家审计 机构在审计工作中的沟通与合作。以实现确保充分的审计范围、减少 重复审计,提高审计效率、共享审计成果,降低审计

立即下载
加强部门预算管理 促进发挥审计职能作用 加强部门预算管理 促进发挥审计职能作用 加强部门预算管理 促进发挥审计职能作用

加强部门预算管理 促进发挥审计职能作用

格式:pdf

大小:84KB

页数:1P

加强部门预算管理 促进发挥审计职能作用 4.8

针对近年来预算执行审计中发现的一些问题,笔者结合审计工作实际,就加强部门预算管理进行初步探析,并提出相应的意见和建议,以期更好地促进审计职能作用的发挥。

立即下载
内部审计在内部控制评价中的角色定位

内部审计在内部控制评价中的角色定位

格式:pdf

大小:86KB

页数:4P

内部审计在内部控制评价中的角色定位 4.5

2008年6月和2010年4月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会先后发布了《企业内部控制基本规范》及配套指引,要求符合规定的企业必须对本企业内部控制的有效性进行自我评价,并披露年度自我评价报告。这从法规上将内部控制评价强制化、规范化,内部控制评价不再仅是执行内部控制审计前的辅助程序,同时也是企业评估内控体系、查找管理漏洞、促进健康运行的专项工作。内部审计作为保证受托责任履行的一种控制机制,其执业理念、职能定位也应随之调整和转型,为引导企业价值增值发挥最大效用。

立即下载
内部审计在内部控制评价中的角色定位

内部审计在内部控制评价中的角色定位

格式:pdf

大小:83KB

页数:2P

内部审计在内部控制评价中的角色定位 4.5

内部审计与内部控制相伴而生,本文分析了内部审计与内部控制评价之间的耦合关系,并探讨在内部控制评价准备、评价实施、形成评价意见、整改落实等不同阶段,内部审计应担当的角色和发挥的作用,从而为促进企业增值发挥效用。

立即下载
浅谈如何发挥内部审计在公司治理结构中的重要作用

浅谈如何发挥内部审计在公司治理结构中的重要作用

格式:pdf

大小:38KB

页数:1P

浅谈如何发挥内部审计在公司治理结构中的重要作用 4.5

随着投资主体多元化,经营方式多样化,管理层次多级化,跨行业、跨地区的控股公司日渐增多,最高管理层不可能对经营管理状况进行经常性的直接检查监督。内部审计作为公司控制系统中的一个重要组成部分,能站在全局来分析和考虑问题,能对公司的生产经营活动实行有效的控制,能最大程度地规避企业的风险,保护投资者的利益。因此建立健全内部审计制度,是市场经济发展的产物,是企业发展的内在规律,是公司治理结构的一个重要方面。

立即下载
如何发挥公司内部审计工作作用

如何发挥公司内部审计工作作用

格式:pdf

大小:2.1MB

页数:1P

如何发挥公司内部审计工作作用 4.3

现代公司治理需要不断提升内部管理水平,从而适应市场多变需求。内部审计工作就是对整个公司内部管理工作进行有效监督的途径。通过内部审计工作,发挥好公司部门之前协调配合,并对公司经营过程中风险进行有效控制。由此,发挥好内部审计工作公司发展有着深刻促进作用。本文立足于公司经营发展的实际需求,对公司内部审计工作发挥作用,并提出完善内部审计工作的建议。

立即下载
内部审计如何在公司治理中发挥作用 内部审计如何在公司治理中发挥作用 内部审计如何在公司治理中发挥作用

内部审计如何在公司治理中发挥作用

格式:pdf

大小:183KB

页数:1P

内部审计如何在公司治理中发挥作用 4.4

在现代市场经济中,企业面临着变幻莫测的市场竞争,迫切需要一套有效的监控体系,以保证资产的安全、经营管理的高效运行,内部审计作为企业自我约束的重要组成部分,是公司治理不可缺少的环节,是保证企业依法经营、规范管理、效益提高的重要手段。随着经济全球化

立即下载
如何发挥内部审计在公司治理中的作用 如何发挥内部审计在公司治理中的作用 如何发挥内部审计在公司治理中的作用

如何发挥内部审计在公司治理中的作用

格式:pdf

大小:55KB

页数:未知

如何发挥内部审计在公司治理中的作用 4.5

内部审计是现代公司企业内部控制制度的重要组成部分,是一种公司内部治理机制。本文主要阐述了内部审计与公司治理之间的关系,分析了内部审计对于公司治理的意义,并探讨了如何更好的发挥内部审计在公司治理作用的相关措施。

立即下载
南砚雷

职位:外装预算员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

如何发挥审计组长在内部审计项目中职能作用文辑: 是南砚雷根据数聚超市为大家精心整理的相关如何发挥审计组长在内部审计项目中职能作用资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 如何发挥审计组长在内部审计项目中职能作用