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更新时间:2024.05.20
企业内控制度

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青岛青安光电有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促 进企业可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国会计法》及《企 业内部控制规范》等有关法律法规,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门。分公司及子公司可以参照本制度建立与实施内部控 制。 第三条 本制度所称内部控制是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办 公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合 理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进企业目标的实现。 第四条 内部控制的制订原则 1、合法性原则。本制度的制订符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管 要求。 2、全面性原则。本制

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XX出版社有限公司 印刷厂招标书 2016年 6月 目 录 第一部分 招标公告 ...................................................................................... 1 第二部分 投标方须知 .................................................................................. 2 第三部分 商务资料 ...................................................................................... 4 第四部分 投标相关文件格式 ..........................................................

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