文件发放流程图 序号 流 程 示 意 图 权责单位 操作说明 表 单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 各部负责人 草拟文件(政策、通知、函、 证明等, 营销总监 审核各部提交的是否符合公 司要求 接单据当 日内完成 总经理 审核各部提交的政策性文件 接单据当 日内完成 财务部 对政策性文件进行盖章留底 接单据当 日内完成 各部门草拟文件(政 策、通知、函、证明等) 营销总监审核 全 国 性 文 件 政 策 性 文 件 单 客 户 文 件 各 部 门 执 行 营销总监审核 营 销 总 监 批 准 总经理批准 财务盖章 1.目的: 为了更好的优化工作流程,规范各部门文件发放。 2.范围: 适用于所有营销中心文件发放流程; 3.参与部门、人员及工作权责: 3.1营销中心各部门负责人:根据各部需要草拟文件(政策、通知、函、证明等) 3.2营销总监:审核各部提交资料 3