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更新时间:2024.04.27
风险管理部职责

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制度建设 1、制定风险管理、信贷管理制度、办法和操作规范。 2、负责建立和维护全行风险控制体系。 ◆ 业务规划 3、制定全行风险管理工作规划、年度工作计划。 ◆ 授权管理 4、负责做好授权与转授权工作。 ◆ 风险管理 5、牵头负责信用、操作、流动性、声誉、信息科技等全面风险的管理、审核与 评价工作。 6、负责全面风险监测管理,包括风险预警、风险计量、风险控制、风险评价等。 7、负责全行风险管理技术开发与推广。 8、负责全行资产风险分类管理和审批认定工作。 9、负责资产质量总体控制计划的编制、考核、监测和分析。 10、负责呆帐核销的复审工作,组织全行呆账损失准备计提工作。 11、负责对重大资产减值、公允价值、损失核销进行审核、审批。 12、协助计划财务部对各种损失准备和风险准备的计提。 13、负责全行非现场监管报表( 1104 表)的编制与上报工作。 14、负责资本充足率、不良资产率、拨备覆

《风险管理》第4章_风险管理框架

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《风险管理》第4章_风险管理框架

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