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2019质量体系内审报告

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--------------------------------------------------------------- 范文最新推荐 ------------------------------------------------------ 1 / 2 2019 质量体系内审报告 2019 质量体系内审报告 二○○七年十月二十七日至二十八日, ××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度 内部质量管理体系审核工作。 本次内审组由三人组成, 成员均取得内 审员证书并经领导授权,组长由×× *担任。依据《内审计划》按排 的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及 公司相关职能部门、 领导层进行现场审核。 审核组按照事前编制的检 查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观 察等方式,取得大量第一手资料, 并进行现场检查记录。 通过

2019年【经管励志】002-质量体系文件建立和更新控制-0228-JZ

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神马集团有限责任公司 第十章 质量管理 索引号 质量管理 002 第一节 质量体系管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 质量体系文件的建立和更新 控制 作废日期 作废执行人 10-1-2-1 草案供讨论用 神马集团有限责任公司 第十章 质量管理 索引号 质量管理 002 第一节 质量体系管理 10-1-2-2 草案供讨论用 质量体系文件的建立和更新控制 1 范围 适用于建立和更新符合 ISO体系要求的质量体系文件的管理 2 控制目标 2.1 确保公司按 ISO体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施 2.2 保证质量体系文件的使用和更改按照 ISO体系标准得到有效控制 3 主要控制点 3.1 质量体系主管审核质量体系文件的适用性 3.2 总经理对跨部门使用的文件的发布和更改进行审批 3.3 质量体系主管审核文件使用部门提出的修改要求是否合理

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