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更新时间:2025.05.04
品质部-内部审核检查表

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被审部门 品质部 审核依据 审核日期 2011-10-10 内 审 员 序 号 条款号 审核记录 审核结果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3.本公司为保护员工身心健康、安全,确保工 作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过 程中的有害因素,预防伤亡事故,预防错误过程 (活动)? 4.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满 足员工的工作需要?是否满足产品质量控制的需 要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现 场? 1.本公司产品的质量目标和要求有哪些?体现 在本公司哪些文件中? 2.本公司是否已编制产品实现工艺 /作业流程 图?在该流程图中,过程及顺序是否恰当?哪些 过程需建立或已建立了文件?哪些过程已确定或 需确定验证、确认、监控、检验和试验活动? 1.本公司为实现产品符合性,必须具备哪些基 础设施?这些设施是否得到维护,能

2016年新版内部审核检查表

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内审员签名 /日期: 被审核部门负责人签名 /日期: 第 1页 共 22 页 内部审核检查表 要素 条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价 4 评审要求 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法 人或者其他组织。 有公司成立批准文件,证明实验室是否具有法律 地位。从法律上认定是一个能够承担法律责任的 实体。 综合办 符合要求 y 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织, 应是能 承担法律责任的实体, 检验检测机构对其 出具的检验检测数据、结果负责,并承担 相应法律责任。 查独立法人地位: 1.机构设置的文件; 2.法人登记证明; 3.公司主要负责人的任命文件。 综合办 符合要求 y 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位, 不具 备法人资格的检验检测机构应经所在法 人单位授权。 查: 1.机构设置的文件; 2.公司主要负责人的任命文件。 综合办 质管办 符合要

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