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更新时间:2024.04.28
内蒙古2017年内审师《内部审计基础》:中小企业治理与内部控制制度建设考试试卷

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内蒙古 2017年内审师《内部审计基础》:中小企 业治理与内部控制制度建设考试试卷 本卷共分为 1大题 50小题,作答时间为 180分钟,总分 100分, 60分及格。 一、单项选择题(共 50题,每题 2分。每题的备选项中,只有一个最符 合题意) 1.内部审计专业界使用的 “标准”,不包括以下哪项内容? A:用于评估和衡量内部审计结构运行情况的标准; B:内部审计师最低限度的道德行为标准; C:旨在说明内部审计应当怎样实施的陈述; D:适用于各种内部审计机构。 2.在对非盈利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐 赠未经捐赠授权委员会 (含外部的代表 )的批准,而组织的章程中对此有 规定。不过,所有对外的捐赠都经总经理批准并有文件证明。捐赠授权 委员会的主席 (也是董事会成员 )提议在审计报告提交前,委员会可同意 并追溯批准所有的对外捐赠。如果委员会在审计报告提交前同意并批准

002444巨星科技:内部审计制度(2017年4月)

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杭州巨星科技股份有限公司内部审计制度 (2009年3月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过, 2017年4月26日公司 第三届董事会第二十三次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制, 促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性,为管理层正确决策提供可靠的信息和依据, 不断提高企业运营的效 率及效果,依据《中华人民共和国审计法》 、《审计署关于内部审计工作的规定》 、 中国内部审计准则及公司各项规章制度,结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司及所属单位(部门、分公司、控 股子公司、项目,下同),上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况,检查被审计对象会计账目及其相关资产, 监督被审计对象预决算执行和财务 收支,评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审

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