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更新时间:2024.05.25
横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度

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横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 1 横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强横店集团东磁股份有限公司内部 (以下简称公司) 审计工作 管理,提高内部审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化,发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用, 根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》 、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》等有关法律、法规的规定并结合公司其他各项规章制度, 制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对公司内部控 制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、 监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:

横店页岩砖生产线投产

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浙江省横店集团一条年产3000多万块页岩空心砖的自动化生产线建成生产。

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