造价通
更新时间:2024.05.27
审计处工程造价审计工作程序

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审计处工程造价审计工作程序 1. 根据工程进度编制工程审计进度计划。 2. 根据工程审计进度计划,审计处长指定具体项目审核员,由审核员向建设管理部门 下达报送资料通知单,并填写工程审计进度控制单。 3. 审核员验收并整理建设管理部门报送资料,填写审计资料清单,将资料和清单归入 案卷。 4. 进行预审。审核项目包括: (1) 取费标准、项目是否合理; (2) 套用定额是否正确; (3) 材料、设备价格是否合理; (4) 变更签证是否履行审批程序及是否合理; (5) 封价是否合理。 审核员对以上审核内容提出审核意见,并确定预审审定额。 5. 审计业务会决定预审结果。审核员对审核意见及预审审定额进行说明,审计业务会 研究决定预审结果。 6. 以预审结果征求预算编制人意见,并取得确定。审核员编制预审结果文件,送交建 设管理部门,由其征求预算编制人意见并取得确认。必要时可举行审计处、建设管理部 门、

工程造价审计工作总结 (2)

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工程造价审计工作总结 审计部要认真加强对重点部门、重点资金的审计, 坚持规范管理,加强内部制度建设,强化制度约束。 《工 程造价审计工作总结》 是工作总结网审计工作总结栏目为 您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站 (ctrl+D 即可 )! **** 年,县审计局在县委、县政府的直接领导和上 级审计部门的指导下,坚持以“ **** ”重要思想为指导, 认真贯彻执行 *** 全会和中央经济工作会议以及全国、盛 市审计工作会议精神,紧紧围绕我县经济建设中心和社 会发展大局,全面落实审计工作“二十字”方针,突出 审计重点,加大审计力度,严格审计执法,通过全体审 计人员的共同努力,圆满完成了年度审计工作任务。 一、 **** 年审计业务成果 根据县政府永政 [****] 文 75号精神,年初全县计划 审计及调查 40个项目 ;计划执行中,根据实际情况 ,对其 中的部分项目进行了一定的

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