材料采购分析

材料采购分析是材料采购的及时性和配套性的分析。通过分析,为材料采购保证施工需要、减少盲目性提供科学依据。分析时,以施工计划、消耗定额、施工记录、调度日志、材料收发结存表为资料,采用对比法,从以下三个方面进行分析:(1)以实际采购进料记录为依据,分析每次进料是否及时供应施工需要,是否存在停工待料的现象,进而分析存在问题及原因。(2)以正常储备定额为依据,分析采购进料对超储或低储的影响。(3) 分析采购地点的选择和交通工具的选择对采购工作的影响。最后进行文字说明。材料消耗分析 指计划期内材料耗量变动情况及原因分析。这种分析,可以用实物数量单项分析,也可用金额综合分析。 

材料采购分析基本信息

中文名 材料采购分析 目    的 通过分析,为材料采购保证施工需要、减少盲目性提供科学依据
依    据 材料消耗统计表、生产计划、材料消耗计划及班组材料核算资料 方    法 比较法和连环替代法

分析时,以材料消耗统计表、生产计划、材料消耗计划及班组材料核算资料为基础,运用比较法和连环替代法进行。其步骤为:(1) 将材料实际消耗与计划消耗量进行对比,计算出二者的差异。(2)运用连环替代法进行因素分析。(3)对各因素变化进行原因分析。如影响工作量变动的原因有施工作业计划变动、技术组织措施计划的实施、劳动生产率的提高或降低、协作条件的变化和自然条件的变化; 影响单耗变动的原因有:材料的质量、技术、工艺的变化、节约措施的实施状况、合理用料的水平、工人操作技术、班组材料定额管理的实施状况等; 材料平均价格变动的原因有主客观之分。主观方面的原因有:采购工作质量、材料管理水 平,如: 采购地点的选择、运输方式的合理安排、途中损耗、库房保管损耗等。客观方面的原因有:材料定价、工程质量标准等。从上述分析可看出,影响材料消耗的原因,有的是企业管理部门的责任,有的是材料供应部门的责任,有的是生产管理部门的责任,有的则是由于直接操作者造成的。故应具体分析,分清责任。2100433B

材料采购分析造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
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学情综合分析 支持选择多场考试进行学情综合分析,对选择的考试生成相应的分析报告,报告包含考试总体情况对比,超均率趋势分析、均分趋势分析、排名分类对比、分数段统计对比、均衡分析对比、知识点情况综合分析.|11 1 查看价格 广东天智实业有限公司 全国   2021-07-23
视频分析单元 视图分析单元(含昇腾)|1块 3 查看价格 深圳市澳斯联科实业有限公司 广东   2022-08-04

材料采购分析常见问题

  • 材料采购

    营改增之后 增值税的进项税是可以抵扣销项税的比如你税前造价是1000万  一般民用建筑:人工费约20%,材料费约50%,机械费约10%,管理、利润、措施等约20%。也就是说材料大概500万,...

  • 材料采购超过多少招标

    以项目类型不同,不同项目中材料采购限额多少均不一样,可参考以下内容:根据《招标投标法》和国家计委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委令第3号)的规定:(1)大型基础设施、公用事业等关系社会...

  • 材料采购审批制度

    物资采购管理制度第一节 总 则第一条 为加强公司物资采购与付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定,结合本公司实际情况,制定本制度。为保证公司正常...

材料采购分析文献

材料采购标书 材料采购标书

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。 -可编辑修改 - XXXXXXXXXX 工程 项目编号: XXX 包号: 1 报 价 文 件 报价人单位名称: XXXXXXXXXX (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 。 -可编辑修改 - 2016 年 10 月 15 日 。 -可编辑修改 - 目 录 (一)商务部分 ......................................................................................... 1 一、法定代表人身份证明书 .................................................................... 2 二、法定代表人授权委托书 ..........................................................

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材料采购常识 材料采购常识

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材料采购常识 总结一些建筑材料采购之常识,材料采购员可以借鉴: 材料采购常识 目录 一、如何选购内墙乳胶漆⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 二、如何鉴别瓷砖质量 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 三、家庭常用石材的种类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 四、如何辨别柚木地板的真伪⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 五、怎样区分瓷砖⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 六、介绍几种玻璃的特色⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 七、厨房操作台材料的选用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 八、如何识别真假水泥⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 九、地毯的种类 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 十、如何判断大芯板的质量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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材料采购计划是企业规定在计划期内关于材料物资的采购与供应的计划。企业为了加强材料采购的计划管理工作,保证生产任务的顺利完成,应编制材料采购计划。

各种材料的采购与供应,要根据生产计划,材料消耗定额,储备定额,结合库存情况,确定供应量,然后列入计划。在材料采购计划中,一般列有各种材料的供应量、单价、金额等项内容。企业要充分利用现有库存物资,防止超储积压。 2100433B

材料采购的核算是指对企业购入各种材料的采购成本的核算。材料采购的成本由买价、运杂费、运输途中的合理损耗,入库前的挑选整理费用、购入材料应负担的税金、外汇价差和其他费用组成。 2100433B

【学员问题】公司材料采购规定内容?

【解答】㈠制订材料采购计划

(1)项目部根据标后预算并结合工程实际需要,编制材料需求计划,报工程管理部。

(2)工程管理部统筹考虑提出材料采购建议,提交给采购部。

(3)采购部综合考虑库存材料情况,制订材料采购计划,上报给主管采购副总审批。

(4)采购部根据审批确定材料采购计划,并将采购计划提供给工程管理部掌握,工程管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。

㈡制订资金需求计划

(1)在不实行招标的情况下,由采购部询价后编制资金需求计划。

(2)实行招标的情况下,由采购部组织招标,在定标,签订合同后,采购部编制资金需求计划。

(3)采购部将资金需求计划报主管资金副总审批。

㈢材料采购与到位

(1)采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、工程管理部。

(2)工程管理部将该计划提供给项目部。

(3)财务部按照资金需求计划提供资金给采购部,采购部进行材料的采购。

(4)采购人员接到项目部审批下来的申购单,联系商家,进行报价(报价单上写明商家、付款条件、报价有效期限),原则上需物比三家,有比报价时,在采购前进行说明。大型材料需总负责人或总经理参与采购。

⑸采购后所有材料都需验收入库,开具一份三式入库单,仓库记账一联,采购人员留存一联,第二联与采购发票同交财务部。

(6)购回材料验收发现不合格,或数量有问题,应急时通知采购人员,并联系商家处理把问题反馈给项目部,有扣款情况通知财务部。

(7)采购材料数量短缺,按实计数量入库,通知采购员处理,在送货单上注明缺少数量;多出免费物品,作为样品入库。

㈣材料领用:

(1)领用材料时,应由仓库保管员填制领料单,由领用班组签字,同时应报经项目部负责人签字批准后,仓管员按领料单上的品名、规格、数量发料。

(2)班组用料超过限额量时,材料员有权停止发料,并通知施工员核查原因,属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量,属操作浪费的,一次性从班组工程款中扣除,赔偿手续办好后再补发材料。

(3)对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后根据送货单一次性直接开出领料单拨料给施工班组。

(4)材料使用与出库制度任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料(特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续)。

㈤材料采购付款规定:

1、预付款方式(供应商需先付一部分订金或货款押金)进行采购材料,采购人员须提交采购合同向项目经理批准(在合同上面由经理签字批准付款金额),然后填写付款申请单附带购货合同,交财务人员复核后,交由出纳人员付款。

①供应商选择银行汇转,须提供对方委托收款单位账户信息(附上联系方式),并加盖公司章印,提交财务部出纳人员审核付款,付款后通知供应商,并向我司开据发票或收据交给相关人员。(如果采购合同上面附有单位账户信息,则无须再提供)

②采取直接现金支付,由出纳人员付款给供货商,须对方开据正规发票或有效收据。(发票或收据上须有公司章印)

③货款由采购人员经手支付供应商,出纳人员支付现金给采购人员须采购人员在付款申请单经手人处签字;采购人员支付货款后收回的发票或收据提交财务部门做账。

2、直接送货付款方式,材料到达工地验收入库后,供应商经手人开具的送货单须由我司仓库人员,采购部签字确认,由采购人原填写付款申请单日提交财务部门复核,并且项目经理审批后,财务人员才有权限通知出纳人员支付货款。

3、采购人员采购材料预支货款方式(采购借款),采购人员须填写借支单,经项目经理审批后,提交财务部,财务部根据公司资金情况,通知出纳向采购人员支款。(项目经理如出差不能及时审批借支单,须电话通知财务部,出差回及时补签。)

4、采购部采取第1、第3种付款方式购回材料的,入库后须三天内向财务部报销提供单据进行核对。

5、采购借款不能累积超过二次无核对报销,超过财务部门有权停止借款采购。

6、大宗的材料财务部每月按材料采购金额归集项目成本。

7、固定供应商应每月发送《客户供货对账单》向公司财务部门进行双方账单核对,并确认货款金额。

8、采购材料所有单据发票背面都需经手人签字,写明用途,日期。

9、特殊采购材料无票据收据情况下,或者票据遗失,采购人员需重向商家补开票据,如无法补开,又无其他证明,则不给予报销。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

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